您好,借銀行存款,貸其他收益,應交稅費應交增值稅。
針對疫情期間企業(yè)為租戶減免的租金,財政撥付了補助應該計入哪里?
那有個問題 幫我問問呀 疫情期間為租戶免除一個月房租10萬,會計如何處理,會如何影響利潤表 具體描述 :某企業(yè)(一般納稅人)出租商鋪一套,每年會簽訂一次租賃合同。期間為2019年9月至2020年8月。每個月的租金為10萬元,2019年8月份一次性收取,一共120萬元。且已開具相應的增值稅普通發(fā)票。因新型肺炎的突然來襲,為進一步響應國家政策,A企業(yè)免收了租戶2020年3月的租金,且在2020年4月份將租金退還給商戶,一共10萬元。 會計如何處理 會如何影響利潤表
資料:某省財政20X9年發(fā)生如下經濟業(yè)務。 要求:根據以下經濟業(yè)務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。 1.以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于國有資本經營預算本級支出的款項共計127 000元。具體支付情況為:“解決歷史遺留問題及改革成本支出——國有企業(yè)改革成本支出(對個人和家庭的補助)”42 000元,“企業(yè)資本金注入——支持科技進步支出(對企業(yè)的補助)”85 000元。 2.有關預算單位通過財政授權支付方式從預算單位零余額賬戶中支付屬于政府性基金預算本級支出的款項共計137 500元。具體支付情況為:“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出——資助城市影院(對企業(yè)的資本性支出)72 000元,“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出——公共租賃住房支出(對企業(yè)的資本性支出)”65 500元。 3.使用糧食風險基金對省級儲備糧油的利息費用進行補貼,從糧食風險基金撥付資金45 000元。 4.與所屬某市財政進行年終結算,經計算,應給予所屬該市財政結算補助款項85 500元,相應適用“轉移性支出——一般性轉移支付——結算補助支出
非營利組織會計分錄 1、購入電腦材料,買價2800,材料驗收入庫并通過零余額帳戶支付款項。 2、某行政單位使用非財政撥款建造職工食室,工程完工驗收,可投入使用,建造費用共計48萬元。 3、接到開戶銀行的到賬通知書,本期銀行存款利息18000,計入單位銀行賬戶。 4、收到個人的辦證費1000元, 尚未上繳財政。 5、某行政單位收到合作城市財政部門撥來的專項合作治污項目經費24萬元,款項已存入單位銀行賬戶。 6、根據核定的預算,總預算會計開出撥款憑證,將科技費用50000元撥入市機電局。 7、經計算,本月應發(fā)放各類政府補貼25000元, 其中:苦難家庭補助5000元,失獨家庭補貼10000 元,高齡老人補貼10000元。 8、中央財政對國內平價發(fā)行一期按年付息的5年期國債500億元,該期國債的年利率為5%,該期國債全部發(fā)行完成,收到發(fā)行國債的資金500億元,支付了銀行代理發(fā)行費用5000 萬元。(只做發(fā)行與支付發(fā)行費)
某稅務師事務所2021年4月受托對某市一企業(yè)2020年納稅情況進行審查,該企業(yè)為增值稅一般納稅人,且屬于小型微利企業(yè)。該企業(yè)2020年自行計算企業(yè)所得稅應納稅所得額為800000元,已按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)2021年4月尚未將2020年財務報告批準報出,已編制決算報表。 經了解,該企業(yè)2020年初將2018年購進臨街商鋪租賃給甲公司,將全年租賃收入1200000元全額計入“其他應付款”賬戶且未繳納相關稅費,同時將出租房屋的折舊通過期間費用在企業(yè)所得稅稅前扣除。 應補繳企業(yè)所得稅=(1000000-800000)×25%×20%+(956917.43-200000)×50%×20%=85691.74(元) 這步看不懂
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
可以直接計入營業(yè)外收入嗎?
您好,也是可以,這個屬于與主營業(yè)務相關補貼,最好計入其他收益。
就是不太想報稅 請教老師,財政補助資金要繳稅嗎?
您好,因為您這個資金是與業(yè)務的金額或數量相關,需要計算增值稅。
明白,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。