你好, 繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法: 企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸:銀行存款
從工資中扣除個(gè)人繳納部分的社保和個(gè)人所得應(yīng)該是怎樣的分錄
繳納社保費(fèi)和代繳個(gè)人所得稅怎樣寫(xiě)分錄
代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分和個(gè)人所得稅,用計(jì)提嗎?怎么作分錄
計(jì)提社保,繳納社保,扣個(gè)人所得稅的,企業(yè)部分和個(gè)人部分怎么做分錄
社保和個(gè)人所得稅代扣代繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來(lái)一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開(kāi)票額度嗎
接了公交車(chē)清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車(chē)輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車(chē)臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車(chē)臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車(chē)臺(tái)數(shù),分別開(kāi)票
老師,一般納稅人開(kāi)出的普票和開(kāi)出的專(zhuān)票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開(kāi)報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買(mǎi)了10箱飲料,通過(guò)庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過(guò)去放到前廳去銷(xiāo)售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?