你好,按照約定的金額計算增值稅和消費稅
應交增值稅消費稅城建稅甲食品廠為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,主要從事食品生產和銷售業(yè)務,2019年10月有關經濟業(yè)務如下:(1)購進生產用原材料取得增值稅專用發(fā)票價款為200000元;購進辦公設備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票價款為20000。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認證。要求:(1)計算本月可抵扣的進項稅額(2)計算本月的銷項稅額(3)計算增值稅并月末進行結轉(4)計算本期應交的城市教育費
老師,8月31日下午考的初級經濟法,里面有一道題是這樣的,大體是說,采用分期收款方式銷售貨物,合同上約定了應收取的含增值稅的款項。緊接著告訴你實際收到含增值稅的款項!問用哪個做銷項稅和消費稅的計稅基礎
2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產和銷售業(yè)務,2020 年 10 月有關經濟業(yè)務如下: (1)購進生產用原材料取得增值稅專用發(fā)票上顯示稅額為 32000 元; (2)銷售袋裝食品取得含稅銷售額 678 000 元,另收取合同違約金 56 500 元。 (3)采取分期收款方式銷售一批飲料,含稅總價款 113 000 元,合同約定分 3 個月收取貨款,本月應收取含稅價款 45 200 元,實際收取含稅價款 31 800 元。 (4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本為 2 300 元,同類乳制品含稅價款 3 390 元。 已知:該批乳制品的成本利潤率為 10%,相關增值稅扣稅憑證均在取得當月抵扣。要求: 根據上述內容,分別回答下列問題: (1)計算甲公司當期銷項稅額; (2)計算甲公司當期準予抵扣的進項稅額; (3)計算甲公司當期應納增值稅稅額。 這道題的第二問咋答,為什么
1.某公司為增值稅一般納稅人,從事多種經營,2020年6月有關經營業(yè)務如下: (1)采用預收款方式銷售自行開發(fā)的樓盤,當月收到預收款327萬元。該公司采用一般計稅方法計稅。 (2)將一批自產產品對外捐贈。產品實際成本為50000元,售價(不含增值稅)80000元,適用的增值稅稅率為13%。 (3)購入生產用原材料一批,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票上注明的價款為100000元,稅款13000元,該發(fā)票月末時還未經稅務機關認證。材料已運達企業(yè)并驗收入庫,款項已支付。 (4)6月10日采取分期收款方式銷售一批商品,不含稅總價款為300000元,成本180000元,合同約定貨款分別于2020年7月20日、8月20日兩次等額支付。該商品已于6月10日發(fā)出,公司在合同規(guī)定日期收到相應價款和銷項稅金。作出各項會計分錄
.甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產和銷售業(yè)務,2019年2月有關經濟業(yè)務如下:購進生產用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000購進辦公設備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200,購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元銷售袋裝食品取得含稅價款678000收取合同違約金56500,采取分期收款方式銷售飲料,含稅價款113000元,合同約定分三個月收取貨款,本月應收取含稅價款45200元,贈送給兒童福利院資產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2340元,同類乳制品含稅價款3390元已知:本題涉及所有貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%:取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務機關認證要求:(1)計算甲食品廠當月發(fā)生的進項稅額中準予從銷項稅額中抵扣的金額(2)計算甲食品廠當月銷售袋裝食品增值稅銷項稅額(3)計算甲食品廠當月銷售飲料增值稅銷項稅額(4)計算甲食品廠當月贈送自產瓶裝乳制品增值稅銷項稅額
合營企業(yè)是權益法還是成本法,是不是達到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補虧損嗎,書本上標注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團內兩個平級母公司相互劃轉持股比例相同的子公司股權會計處理怎么做,平價轉讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務費,直接從對公提現給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務招待費嗎?3.然后納稅調增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現金 350 萬元,處置時該子公司現金余額為 500 萬元。甲公司合并現金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
合同約定應收取的嗎?不是實際嗎
是的,按照合同應該收取的
我之前問別人說是實際,可是我自己選的按合同約定的錢?我不知道哪個對!
按照合同約定的,不是按照實際