你好同學(xué),這樣的情況你無法報(bào)銷,建議你弄一點(diǎn)辦公用品的發(fā)票替代一下吧。否則強(qiáng)行入了稅務(wù)以后查到要罰款的。
大家好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,電匯單付款,現(xiàn)金繳的銀行手續(xù)費(fèi),回執(zhí)單上面寫的是對(duì)方公司,對(duì)方公司讓我們公司墊手續(xù)費(fèi),我要怎么在自家單位報(bào)銷呢,大神求
老師好,請(qǐng)教:我公司是一家一般納稅人的旅行社,給客人代訂的機(jī)票怎么記賬?比如,行程單上金額是2400元,我們賺取100元手續(xù)費(fèi),2500元出售給客戶,我們應(yīng)該繳稅2500/1.06*0.06-2400/1.06*0.06,對(duì)嗎?2400元的成本在納稅申報(bào)表上怎么填寫?謝謝
老師,對(duì)方給我們匯款,用的是我們營業(yè)部的收款方信息,就是公司名稱和銀行賬號(hào)之類的都是我們這邊的,但北京總部那邊開的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票上的銷售方信息,和銀行回單上面收款方信息不一致,對(duì)方單位說開個(gè)說明,請(qǐng)問這個(gè)說明要怎么寫
老師,您好,我們公司是非營利組織商會(huì),前期按民政局要求需要設(shè)立臨時(shí)銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對(duì)方注明的是驗(yàn)資費(fèi),實(shí)際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時(shí)大家協(xié)議是不會(huì)退的, 但可轉(zhuǎn)作為會(huì)費(fèi),請(qǐng)問我們前期收到的驗(yàn)資款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
老師,我單位是貿(mào)易公司,我單位的一家下游公司做銀行貸款,銀行要求有一家交易對(duì)手(就是用錢的去向)貸款金額直接打入交易對(duì)手,交易對(duì)手再把錢打到一個(gè)個(gè)人賬戶,再支出現(xiàn)金返回貸款單位。 以上是銀行的要求。但是錢到我單位不是小數(shù)目,我應(yīng)該怎么倒給對(duì)方,才好呢。
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?