您好,退回的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅, 最后結(jié)轉(zhuǎn)余額,借:以并年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,退回以前年度的教育費(fèi)附加,地方教育附加怎么做會(huì)計(jì)憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)庫(kù)退回教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)退的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加款,這個(gè)憑證到哪里打?不知道為什么會(huì)退回來(lái)
老師好,12月計(jì)提附加稅的憑證,把地方教育費(fèi)附加給寫(xiě)成教育費(fèi)附加了,導(dǎo)致,地方教育費(fèi)附加沒(méi)有余額,而教育費(fèi)附加里多了地方教育費(fèi),這個(gè)怎么辦?
老師,上年度會(huì)計(jì)計(jì)提了地方教育附加計(jì)提錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)~地方教育附加 代:應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加, 跨年了怎么修改
報(bào)關(guān)的錢(qián)提不出來(lái)了,
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車(chē)。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車(chē)輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專(zhuān)利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷(xiāo)專(zhuān)利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷(xiāo)金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專(zhuān)利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷(xiāo)22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫(xiě)確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開(kāi)基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問(wèn)一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷(xiāo)流程是啥?
個(gè)體工商戶不開(kāi)票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎