你好,是季度申報(bào)的,是10月初申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人(季度報(bào)),8月份開了增值稅發(fā)票50萬,請(qǐng)問增值稅申報(bào)是開票的次月申報(bào),還是季度第10月份申報(bào)?
小規(guī)模企業(yè),季度申報(bào),7月份開票14.5萬,8月份開票13.5萬,9月份開票16萬,季度收入在45萬以內(nèi),但是9月份單月超過了15萬,那么季度申報(bào)需要交納增值稅嗎?
7月份稅務(wù)局代開一份專票 10月份紅沖重開 請(qǐng)問我要怎么申報(bào)3季度和四季度的增值稅 小規(guī)模納稅人
老師,單位是小規(guī)模納稅人,9月份申報(bào)了未開票收入10萬,10月份客戶要票,就給他開了這10萬。季報(bào)增值稅那我第四季度怎么報(bào)增值稅呢
小規(guī)模納稅人8月份開票超500萬,9月份填寫一般納稅人申請(qǐng)表,填寫當(dāng)月申請(qǐng)次月生效,是10月份申報(bào)時(shí)還是按季度報(bào)小規(guī)模申報(bào)表申報(bào),11月份報(bào)稅10月份稅時(shí)才是一般納稅人,是這樣嗎
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎