這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)開支,不用與工資一起發(fā)放。通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目中轉(zhuǎn)(過渡)一下。
老師,員工報(bào)銷的加班餐費(fèi),有餐費(fèi)發(fā)票,沒和工資一起發(fā)放,這種加班餐費(fèi)需要交個(gè)稅嗎?記到福利費(fèi),通過應(yīng)付職工薪酬科目中轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
老師,我們公司工資當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,他們不先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目的,那這個(gè)月我們有員工餐福利要不要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬?還是直接進(jìn)費(fèi)用不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
老師:員工報(bào)銷放假期間加班的午餐費(fèi)用,(公司有食堂)記入:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),又覺得,他們是好幾個(gè)人一起吃的飯,這樣入賬合適嗎?
老師,團(tuán)隊(duì)聚餐有個(gè)員工值班沒去然后私發(fā)他紅包作為補(bǔ)貼最后用餐飲票替代報(bào)銷的,做賬還是做制造費(fèi)用-福利費(fèi)-團(tuán)體活動(dòng)費(fèi)過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師,那這種不用交個(gè)稅,對(duì)嗎
這個(gè)不用交個(gè)人所得稅處理。 如果是發(fā)放加班補(bǔ)貼,就是現(xiàn)金發(fā)放的,需要征收個(gè)人所得稅
加班補(bǔ)貼指的是加班工資嗎,老師
是的,就是加班工資,就是需要征收個(gè)人所得稅。