您好同學(xué),購買一般是向農(nóng)民購買是可以不交稅的,然后你需要請(qǐng)農(nóng)民去稅務(wù)局代開農(nóng)業(yè)產(chǎn)品發(fā)票(免稅的) 你就可以用來記賬了同學(xué) |是需要建賬的同學(xué)。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),購進(jìn)鵝,雞,兔幼苗養(yǎng)殖,需要交一些什么稅,要建賬嗎
程老師,內(nèi)賬做賬需要哪些單據(jù),外賬除了發(fā)票還需要哪些單據(jù)呢? 像內(nèi)外賬畢竟是不同的賬目但是需要的單據(jù)會(huì)相同嗎?哪個(gè)才需要原件?怎么來反應(yīng)出不同的數(shù)據(jù)(內(nèi)賬和外賬數(shù)據(jù))畢竟內(nèi)賬是自己看的,真實(shí)的,外賬是給稅務(wù)局的,會(huì)有沖突嗎?像增值稅怎樣才能少交稅,月銷售額大于10萬。 而企業(yè)所得稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣只能通過成本票提高成本降低利潤,但是工資也是一筆,到底按多少發(fā)放合適,多了要交個(gè)人所得,少了不好算成本抵扣企業(yè)所得稅?
上海企業(yè)在校大學(xué)實(shí)習(xí)生需要單位給她交社保嗎?工資可以象正式員工一樣做進(jìn)工資表里嗎?基本戶匯至他本人個(gè)人卡?需要交稅嗎?交的什么稅?會(huì)計(jì)賬怎么處理?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個(gè)員工收錢的。咋整 補(bǔ)賬稅管員也想跟賬本能一一對(duì)應(yīng),跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實(shí)際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個(gè)需要什么證明嘛? 開票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個(gè)人存現(xiàn)金進(jìn)來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個(gè)需要怎么走一遍流水比較好錒
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
是向公司購買的
您好同學(xué)向公司購買,對(duì)方公司會(huì)給你們開發(fā)票,他們交增值稅
幼苗購進(jìn),后期自產(chǎn)自銷還需要交稅嗎
您好同學(xué),自產(chǎn)自銷是可以申請(qǐng)免增值稅與所得稅的同學(xué),你先申請(qǐng)免才可以免。
我們購進(jìn)的幼苗的公司是免稅的我們也要交稅嗎
您好同學(xué),你們購買的公司是免稅,你們可以用其中的9%當(dāng)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槟銈儾皇巧a(chǎn)者銷售所以也是要交稅的
前面金額百分之九嗎
您好同學(xué),是的是你購買產(chǎn)品總額的9%是你的進(jìn)項(xiàng)
好的,我現(xiàn)在都很懵,不知道從什么地方入手,我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè),鵝雞兔的養(yǎng)殖,但是幼苗是從公司一次性購進(jìn)的,這樣是交一些什么稅呀,能免稅嗎
您好同學(xué),如果說是生產(chǎn)者自己銷售是免稅的,你們?cè)黉N售也是9%的稅,同學(xué),你可以向稅務(wù)局申請(qǐng)一下免稅,但是不一定申請(qǐng)成