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有留抵稅額,不用交增值稅,這樣做可以嗎? 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_本期留抵稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_上期留抵稅

2020-09-01 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 16:51

不是做這個,現(xiàn)在留底稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅( 借方表示留底稅額)貸進(jìn)項稅額

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不是做這個,現(xiàn)在留底稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅( 借方表示留底稅額)貸進(jìn)項稅額
2020-09-01
你好,之前的上期留底在進(jìn)項里面嗎?如果是的話可以
2024-01-10
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
你好 對的 是這么做的
2021-10-07
可以的,可以這么做的
2024-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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