不是做這個,現(xiàn)在留底稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅( 借方表示留底稅額)貸進(jìn)項稅額
有留抵稅額,不用交增值稅,這樣做可以嗎? 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_本期留抵稅額 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_上期留抵稅
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅,以下賬務(wù)處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
增值最后做賬,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅借應(yīng)交稅費增值稅留底稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項稅額這樣做賬對嗎?
請問老師上月留抵稅額13000,本月銷項稅123500,進(jìn)項稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)123500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)91133.04 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 二次結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19366.96
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務(wù)重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?