您好, 您這兩筆分錄是正確的,可以這樣做
公戶轉(zhuǎn)賬到股東和或出納私戶,可以做借:其他應(yīng)收款——股東或出納 貸:銀行 然后再借:現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款——股東或出納 嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶
老師 股東或者員工轉(zhuǎn)錢到公司賬戶 作為備用金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎
老師你好 股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶用于買貨物時(shí)做分錄為,, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_股東 到時(shí)可以用備用金返股東嘛?,返他時(shí)做分錄為,, 借:其他應(yīng)付款_股東 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)金支付可以通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應(yīng)收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~股東法人
企業(yè)注銷時(shí),實(shí)收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個(gè)明目啊
老師,1月份開(kāi)了一張票,因?yàn)閷?duì)方要把他入成固定資產(chǎn),這個(gè)直接紅沖,從新開(kāi)行嗎?
老師,這里的實(shí)繳資本在哪里改
代駕費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下那個(gè)二級(jí)科目,平時(shí)涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報(bào)嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個(gè)月分配嗎?
有限公司實(shí)繳后,工商年報(bào)股東及出資應(yīng)該怎樣填?
請(qǐng)問(wèn)公司目前注冊(cè)資本是100萬(wàn),均已有兩個(gè)股東,一人占一半的股權(quán),均已實(shí)繳完成。 1、目前盈利有30萬(wàn),準(zhǔn)備減資,一般涉及什么稅務(wù)呢?。 2、假如減資到20萬(wàn), 3、假如減資到40萬(wàn),涉及的稅務(wù)金額如何計(jì)算呢?
我們是裝飾公司,公對(duì)公轉(zhuǎn),對(duì)方備注,往來(lái),后又轉(zhuǎn)至老板個(gè)人卡,求解,會(huì)計(jì)分錄?