您好 如果想繳納增值稅的話 那不能把204全部認(rèn)證
老師,我想問(wèn)下這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額有150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票有204萬(wàn),我現(xiàn)在204萬(wàn)認(rèn)證了話,還要繳增值稅的話應(yīng)該怎么做?
老師,我下個(gè)月需要認(rèn)證3000多進(jìn)項(xiàng)稅額,然后繳納600多的增值稅,但現(xiàn)在公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額一共是2萬(wàn)多,單張最小的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是9千多的進(jìn)項(xiàng),那要怎么認(rèn)證呢?才能使我下個(gè)月繳納600的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
商貿(mào)公司,這個(gè)月就一筆銷(xiāo)售10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票,但是現(xiàn)在手里面的進(jìn)項(xiàng)是一張100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么操作,如果認(rèn)證了這張100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)的話,除了抵扣的10萬(wàn)銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)的話 其他的是不是都浪費(fèi)了
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類(lèi)目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開(kāi)票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
今天早上來(lái)我們公司的老會(huì)計(jì)說(shuō),他們以前全都認(rèn)證掉呢,
全部認(rèn)證的話 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 不能交稅的