這是課本的稅率表,消費(fèi)稅
老師好,我們是異地施工項(xiàng)目。上面這個(gè)截圖是每次開(kāi)具稅票前需激納的稅費(fèi),您能給我具體講講為什么要這樣繳納嗎?
老師,馬上考試了,能不能麻煩您幫我發(fā)個(gè)需要繳納消費(fèi)稅的各個(gè)項(xiàng)目的稅率?是我們書(shū)上的可以嗎?我沒(méi)有書(shū),我都是看的老師的講義
我現(xiàn)在在備考一個(gè)職稱(chēng)考試,在職,壓力很大,我現(xiàn)在有點(diǎn)不會(huì)學(xué)習(xí)了好像,情況是這樣的,因?yàn)楣ぷ髅?,我沒(méi)時(shí)間預(yù)習(xí),所以下班后直接聽(tīng)網(wǎng)課,網(wǎng)課老師講的挺好的,我上課的時(shí)候也完全能聽(tīng)懂,但是因?yàn)榻滩纳蟽?nèi)容比較多,老師只是用精簡(jiǎn)的語(yǔ)言講導(dǎo)致課上完了教材上的好多文字我猶豫要不要讀一遍。 我不知道是不是壓力大和想考過(guò)這個(gè)職稱(chēng)的心情太高導(dǎo)致我現(xiàn)在很焦慮。 就是我明知道老師講的我已經(jīng)明白了,但是老師當(dāng)然不是照著書(shū)念的講啊,所以我下課后竟然想念一遍書(shū)。 上課不就是為了把知識(shí)點(diǎn)掌握么,有必要再讀一遍書(shū)么?我是不是有點(diǎn)形式主義了啊
老師,我們一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不足這個(gè)月需要繳納的增值稅較多,能不能把這個(gè)稅金留到下個(gè)月,我用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣上個(gè)月未繳納的稅金,可以嗎?是不是有這個(gè)文兒?
老師,接了一個(gè)小工程,7萬(wàn)多,政府項(xiàng)目結(jié)算說(shuō)明書(shū)書(shū)上寫(xiě)明只付7萬(wàn),我們開(kāi)的發(fā)票也是7萬(wàn)。所以我的收入也是七萬(wàn)了吧?按七萬(wàn)繳納稅款就可以了嗎?
公司租車(chē)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開(kāi)了發(fā)票出去,沒(méi)有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷(xiāo)售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶(hù)進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢(qián)拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買(mǎi)了很多東西墊付很多錢(qián)
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開(kāi)稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫(xiě)分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄