你好,具體是什么方面的技術(shù)培訓費?
老師,公司技術(shù)培訓費直接計入管理費用對嗎?
公司請外面的人員對員工進行培訓,對方開票內(nèi)容為技術(shù)咨詢,要做到哪個科目?“管理費用-培訓費”可以嗎
老師,你好!培訓費可以直接計入管理費用—培訓費嗎?
老師,請教下。我公司加盟了一個品牌,支付了加盟費和技術(shù)管理培訓費,這個技術(shù)管理培訓費我應(yīng)該做什么科目?
您好,車間技術(shù)培訓費,可以作為車間費用,后續(xù)轉(zhuǎn)成本嗎?計入制造費用-辦公費或者制造費用-技術(shù)培訓費,還是也可以計入管理費用呢?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
不是所有開著培訓費的發(fā)票都入管理費用?要分具體內(nèi)容?
你好,需要看具體是什么培訓費的 如果是 一般的生產(chǎn)技術(shù)培訓費,計入制造費用科目核算
哪些計入管理費用
你好,如果這個技術(shù)培訓屬于對行政管理人員的培訓支出,就計入管理費用核算
如果是生產(chǎn)技術(shù)的培訓費就必須記在制造費用?
你好,是的,是這樣的
老師一個新手會計,要把控稅務(wù)、成本、包括銀行帳進出等等 不是簡單的及帳報稅,是要規(guī)劃 對于新手是不是難了
你好,這個對于新手來說是有一定難度的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝