可以的,這個(gè)可以你這個(gè)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
跨月的增值稅專用發(fā)票還是可以現(xiàn)在這個(gè)月抵扣嗎,做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,還是直接當(dāng)做當(dāng)月的普票處理不能再抵扣呀。
老師,這個(gè)月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費(fèi)用,下月再抵扣增值稅嗎。做營(yíng)業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款。下月直接做應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問(wèn),我是一般納稅人,8月份有一張專票沒(méi)有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再?gòu)臎_回來(lái),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
發(fā)票在五月入賬,進(jìn)項(xiàng)不抵扣,當(dāng)月沒(méi)有做不抵扣勾選,現(xiàn)在十月還可以勾選不抵扣嗎?或是怎么處理五月入賬的不抵扣發(fā)票
老師,上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在又不能抵扣了,上月做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在改上月憑證時(shí)可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))嗎,就是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目了,可以這樣嗎
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁(yè)
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒(méi)有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒(méi)有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
跨月的專票抵扣聯(lián)還是可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,
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可以的,這個(gè)可以的,現(xiàn)在認(rèn)證沒(méi)有期限了