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工資上月計提了12000,借管理費用12000.貸應(yīng)付職工薪酬12000.實際本月發(fā)放上月的工資是10000,該如何做分錄呢,把多計提的處理掉呢

2020-08-31 17:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 17:59

多計提,借管理費用 -2000 貸應(yīng)付職工薪酬 -2000

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多計提,借管理費用 -2000 貸應(yīng)付職工薪酬 -2000
2020-08-31
您好 請問12000是包含個人社保的金額嗎
2022-06-09
你新來的員工,為什么提前計提工資
2022-04-19
你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
2024-01-17
稍等,我看一下問題。
2024-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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