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請(qǐng)問外經(jīng)證核銷的時(shí)候,把異地預(yù)交的稅款報(bào)錯(cuò)了,核銷的稅款比實(shí)際的少了幾百塊,公司不再去異地調(diào)整這些稅費(fèi),那這幾百塊錢就不能抵減,少的是所得稅和印花,我這邊賬務(wù)上要怎么調(diào)整

2020-08-31 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 17:49

同學(xué)你好, 你按照核銷的金額做賬就行了哦

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快賬用戶2688 追問 2020-08-31 17:59

那之前已經(jīng)入賬的要調(diào)賬是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:06

對(duì)的,需要調(diào)賬的哦

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同學(xué)你好, 你按照核銷的金額做賬就行了哦
2020-08-31
你好,同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在一般納稅人申報(bào)表上是不區(qū)分的。 您可以在做賬時(shí),做標(biāo)注就可以。
2022-06-27
1.是的 2.你們墊付要掛其他應(yīng)收款 3.開票金額為基數(shù),預(yù)繳增值稅附加稅所得稅個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)/所得稅/個(gè)稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預(yù)繳欄就可以了
2020-08-12
你好;? ? 那你合同要修改; 同時(shí)去修改外經(jīng)證數(shù)據(jù)的 ; 不然到時(shí) 會(huì)少報(bào)稅的??
2022-12-21
你好,8月申報(bào)了未開票收入,9月如果開票了可以沖紅未開票收入的,作廢的發(fā)票做了收入,就相當(dāng)于做了未開票收入一樣的
2020-09-13
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