您好 請(qǐng)問本月收到的時(shí)候分錄怎么寫的
老師,比如貿(mào)易型一般納稅人這個(gè)月底購(gòu)買貨物取到進(jìn)項(xiàng)專票,已入賬并且認(rèn)證抵扣。那下個(gè)月發(fā)生退回的話,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的呀?
老師,是這樣,假如月底收到發(fā)票,賬已經(jīng)做了,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個(gè)月的憑證里,下個(gè)月把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)些這張發(fā)票開錯(cuò)了(比如說購(gòu)貨方號(hào)碼),遇到這種情況怎么處理?
一般納稅人的外貿(mào)公司,非生產(chǎn)型,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票以后,發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧?那這樣的話,當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅,然后開發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅,到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn),那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
你好老師,公司買了一輛車,取得了進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月入賬了,但是進(jìn)項(xiàng)稅是做了待認(rèn)證。我們公司有一般計(jì)稅收入和簡(jiǎn)易收入,這樣如果以后抵扣時(shí)的月份只開具了一般計(jì)稅的發(fā)票,那這個(gè)車輛的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不用轉(zhuǎn)出,全部抵扣就行了
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了。到了下月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這個(gè)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
借:庫(kù)存商品 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字