您好,1、應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅----------目前主要用于一般納稅人輔導(dǎo)期,因為輔導(dǎo)期是遵守當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣的政策。 2、應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅---是還沒有發(fā)生增值稅納稅義務(wù),提前確認(rèn)了。
應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 分別適用于什么時候
什么時候用應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
老師,請問什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?
老師,問一下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額有什么區(qū)別?
應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,待轉(zhuǎn)銷項稅額有什么不同?區(qū)別在哪里?
請問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請老師幫忙解答
跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
這月補交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
計提了工資,也弄現(xiàn)金做了賬,但其中有部分現(xiàn)金實際并未發(fā)出,我這要怎么調(diào)賬調(diào)表
老師你好,我想問一下這個題里面第四問的答案2280.25是怎么計算得來的?
手撕發(fā)票蓋錯了章可以在旁邊加蓋一個發(fā)票專用章嗎
老師 請問這個應(yīng)退稅額 不應(yīng)該是5萬x3年x10%么 上課是這么講的呀
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務(wù),先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計入長期待攤費用,還是直接計入成本
老師請問這題B選項 運輸費5000為什么不直接計入成本 為什么是計入在建工程呢
我公司有個股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個股東把股份全額轉(zhuǎn)給法人股東,請問需要交個人所得稅嗎?