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老師,上午好!我一月份已經(jīng)發(fā)放了工資了,但是1月份沒有寫分錄,到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)的,我如何做賬務(wù)處理

2020-08-31 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 11:26

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保

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快賬用戶8399 追問 2020-08-31 11:28

1月份我已經(jīng)計(jì)提過了

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齊紅老師 解答 2020-08-31 11:29

那你就別寫計(jì)提分錄,直接寫發(fā)放的分錄

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借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2020-08-31
你好 走借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-03-05
你好,不用反結(jié)賬,直接做在7月份的賬里,補(bǔ)計(jì)提6月工資
2020-08-14
你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款(需要體現(xiàn)銀行存款減少,不然與銀行存款對(duì)不上)
2020-03-28
你好,需要先把之前入賬的固定資產(chǎn)分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做固定資產(chǎn) 的分錄
2021-12-20
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