你是銷售貨物的裝卸費嗎

工業(yè)企業(yè),加工制造紙質(zhì)品,送貨司機和裝卸人員以及打包貨品人員的工資應分別列入哪個費用?可以計入生產(chǎn)成本制造費用嗎?
制造企業(yè)貨物的裝卸費怎么入賬,裝卸費包含在運輸費里面了嗎?
某企業(yè)為一般納稅人,提供貨物運輸服務和裝卸搬運服務,其中貨物運價服務適用一般計稅方法,裝卸搬運服務選擇適用簡易計稅方法。該納稅人2019年7月繳納單月電費11.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票并于當月抵扣認證,且改進項稅額無法在貨物運輸服務和裝卸搬用服務之間劃分。該納稅人當月無得貨物運輸收入6萬元,裝卸搬運服務收入4萬元。根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
我企業(yè)是裝卸搬運企業(yè),裝卸的工程機械按年租賃,但是裝卸的活差不多10月就結(jié)束了,請問11月12月分攤的裝卸費怎么辦?11月12月可以無收入光進成本嗎?
老師,我們是做內(nèi)賬的,不涉及到外賬,就是我們的運費和裝卸費一般都是計入到庫存商品中,進貨進來了是借庫存商品,貸,應付賬款,裝卸費,運費,等老板娘付了這個裝卸費運費那么這個時候的分錄是借應付賬款運費裝卸費貸庫存現(xiàn)金,是不是這個成本費用就不用提現(xiàn)了,因為我們在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,已經(jīng)把這個運費和裝卸費結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我這樣子寫分錄是不是對的?是不是就不用把什么運費和裝卸費再放到管理費用里面去了
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
是的,有的練習題答案,只算了運費的稅,確沒算裝卸費,,為什么?
如果沒有取得專票,進項稅是不可以抵扣的
取得運費發(fā)票了呀
關鍵是我想問裝卸費不用單獨計稅嗎?
看一下你的題目是怎么說的