您好。 可以據(jù)實(shí)入賬。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,17年收到300萬(wàn)的發(fā)票已入賬,對(duì)方公司又把發(fā)票作廢了,我們后來(lái)找不到對(duì)方公司,我們現(xiàn)在怎么調(diào)賬?只能按照2017年的企業(yè)所得稅來(lái)補(bǔ)稅嗎?
老師,我2017年使用快賬做的賬套現(xiàn)在還能找到資料嗎?
老師您好,現(xiàn)在找到2017年的水費(fèi)發(fā)票還能入賬嗎?
老師您好,我們單位現(xiàn)在還有2017年4月和2019年6月,2019年8月的三份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證 ,請(qǐng)問(wèn)該如何處理。這三份發(fā)票的發(fā)票現(xiàn)在也找不到了
老師,公司找到好多去年的費(fèi)用票,現(xiàn)在還能報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我們辦理注銷(xiāo)的時(shí)候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個(gè)人退回的伙食補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個(gè)公司的購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯(cuò)月份怎么調(diào)過(guò)來(lái)啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷(xiāo)了一批貨物 并且已開(kāi)票入賬了,后面復(fù)盤(pán)說(shuō)這批貨物送給客戶(hù)的,款不收回來(lái)的。請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)收而不收回來(lái)的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問(wèn)代賬公司銷(xiāo)售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購(gòu)買(mǎi)的辦公樓300萬(wàn),預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷(xiāo)售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下
這個(gè)跨期很久了啊
您好。 雖然跨期很久,但會(huì)計(jì)記賬基礎(chǔ)乃是真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù),因而可以按照規(guī)定入賬。
好的,謝謝您
不客氣,祝您工作順利。