你好,需要附上工資表作為原始憑證
請問下老師 計提公積金所附的原始憑證是什么呢? 如果用單位自己做的計提表,金額不一定對(因為公積金基數(shù)每年會有調(diào)整),金額不對的話,申報個稅就會錯誤... 公積金官網(wǎng)好像也打印不了繳費通知書... 想問一下老師怎樣才能得到本月需要繳納的公積金的正確金額?
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
請問老師,問題一:盈余公積計提數(shù)額高于注冊資金的50%,(注冊資金500萬,盈余公積450萬,盈余公積是補提了好多年的,其實盈余公積也是公司的凈利潤,計提過多會被認(rèn)為是轉(zhuǎn)移未分配利潤,少繳納個人所得稅嗎?)有風(fēng)險嗎?怎么調(diào)整比較好?問題二:如果當(dāng)年有虧損,盈余公積也有余額,必須用盈余公積彌補虧損嗎?問題三:盈余公積可以一直掛賬嗎?問題四:公司欠股東的600萬不還了,因為超過注冊資本,所以轉(zhuǎn)為資本公積,資本公積這600萬可以一直掛賬嗎?資本公積唯一的用途就是轉(zhuǎn)為資本是嗎?
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報收入,被風(fēng)險調(diào)查要求補收入20萬,(增加了點成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達(dá)到起降點,科里要求我們補收入,必須達(dá)到起征點,營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進(jìn)行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補繳所得稅計提,
老師好,工商年報中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個
老師,請教您個問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個人,當(dāng)時買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
賬務(wù)上使用銀行付款回單和公積金中心收據(jù)做原始憑證.
老師因為我是在代賬公司上班,有的企業(yè)提供的工資表只有應(yīng)付工資,沒有單位部分社保公積金的金額,該怎么辦呢?
使用銀行付款回單和公積金中心收據(jù)做原始憑證.
銀行付款回單在下個月才能拿到 月底計提公積金的金額要怎樣知道呢
需要附上工資表作為原始憑證,公積金你可以備注
工資表沒有金額呀
公積金你可以備注
但是公積金我也不知道要繳納多少 怎么辦呢
那就沒法計提的了