其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付我都是根據(jù)他們明細(xì)科目去填列的,但是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付我是按照一級科目的期末余額去填列的,這樣有沒有錯?
老師其他應(yīng)付款期末根據(jù)什么填列
月末,其他應(yīng)收款根據(jù)什么填列?
下列各項(xiàng)中,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表"其他應(yīng)付款"項(xiàng)目填列方法表述正確的是()。A.根據(jù)"其他應(yīng)付款"和"預(yù)付賬款"的期末余額合計(jì)數(shù)填列B.根據(jù)"其他應(yīng)付款"、"應(yīng)付利息"、"應(yīng)付股利"的期未余額合計(jì)數(shù)填列C.根據(jù)"其他應(yīng)付款"科目的期末余額填列D.根據(jù)"其他應(yīng)付款"和"應(yīng)付賬款"的期末余額合計(jì)數(shù)填列
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在財(cái)務(wù)報表上是根據(jù)什么填列
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”、“其他應(yīng)收款”的期末余額相加再減去對應(yīng)的“壞賬準(zhǔn)備”的期末余額填列。
其他應(yīng)付款不根據(jù)應(yīng)付股利,應(yīng)付利息和其他應(yīng)付款余額加總填列嗎
答:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款應(yīng)款填寫如下: 按明細(xì)賬其他應(yīng)收款科目的借方余額再加上其他應(yīng)付款科目的借方余額 資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款,最簡單的方法是直接用其他應(yīng)付款的科目余額填列. 如果明細(xì)科目余額明細(xì)里有借方余額的,直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里填列,而其他應(yīng)收款里的貸方余額也要加入其他應(yīng)付款余額里; 如果你用發(fā)生額來算: 期末余額=上期貸方余額+本期應(yīng)付發(fā)生額-本期已付金額