久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

假設當年確認預計負債200,對應產生的遞延所得稅資產 50萬,年末應交稅費200萬 那么對應的分錄是不是應該為 借:遞延所得稅資產50萬 所得稅費用150萬 貸:應交稅費—應交所得稅 200萬?為什么這邊看到的題目直接是 借:所得稅費用200萬 貸:應交稅費—應交所得稅 200萬,遞延所得稅資產為什么不沖減當年所得稅費用呢

2020-08-29 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-29 19:06

你好,同學,這個需要看你這個遞延所得稅是增加還是減少,如果是增加直接是減少所得稅費用,如果是減少就是增加所得稅費用的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,同學,這個需要看你這個遞延所得稅是增加還是減少,如果是增加直接是減少所得稅費用,如果是減少就是增加所得稅費用的。
2020-08-29
具體題目材料發(fā)出來看一下呢。
2022-08-13
學員你好,分錄如下: 借:所得稅費用 515 貸:應交稅費-應交所得稅 500 遞延所得稅負債10 遞延所得稅資產 5
2021-06-19
你好,同學。分錄處理沒問題。
2020-08-13
借:所得稅費用(200%2B30)*0.25 貸:應交稅費(200%2B30)*0.25 ? 借:遞延所得稅資產30*0.25 貸:所得稅費用30*0.25
2022-01-05
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×