同學(xué)你好! 第一題,應(yīng)該是加8 第二題,孕期是不得終止勞動(dòng)合同的,所以B不對
請問這個(gè)題應(yīng)該是加8還是減8,圖二圖三為什么同樣的問題會(huì)有兩個(gè)答案
請問老師,29.9買的押題卷問題可問嗎?財(cái)管(三)計(jì)算題1第(3)小題,答案第4年還乘10%是不是有問題?我覺得應(yīng)該乘8%了,老師以為呢?這樣答案算出來略有誤差
老師,我這是練習(xí)的手工賬,圖一是實(shí)操工具包里面的三欄式賬本,圖二是參考答案,這兩個(gè)賬本的格式不一樣,現(xiàn)在圖一不知如何下手?請問這是印刷問題還是格式有更新?
老師,我有兩個(gè)問題,第一,圖片二為什么確認(rèn)投資收益時(shí)不考慮減值,題上說的是已經(jīng)發(fā)生減值了,還有圖片三,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)把我看懵了,不是按重分類日的公允入賬嗎?還有哪里來的公允變動(dòng)???是不是答案錯(cuò)了?
關(guān)于遞延年金現(xiàn)值計(jì)算的問題。題目見圖片。我的問題。我認(rèn)為遞延期是三。第三年年末,應(yīng)該是不是0-1.2-1.3-2。三個(gè)遞延期,為什么答案是兩個(gè)遞延期
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷
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