您好,這里的指的是企業(yè)繳納的增值稅。
老師下午好,請問企稅前不能扣除的增值稅是指可抵扣的增值稅還是所有的增值稅?
老師請問下,增值稅不能抵扣要轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅呢?不是盤虧嗎?管理費(fèi)用收發(fā)差錯能否稅前扣除?
老師,我問您一下,就是增值稅抵扣以后,所得稅還能稅前扣除嗎?
算企業(yè)所得稅的時候,有個不得抵扣的增值稅可以扣除,請問這個不得抵扣的增值稅是指的哪些情況下的增值稅
下午好,另支付相關(guān)稅費(fèi),指的是增值稅嗎,還是其他稅,其他稅就要進(jìn)成本,增值稅可以抵扣
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
剛才聽上午考卷的的解析,老師說的增值稅是可抵扣的增值稅,我都懵了
您好,要看具體的題目才方便分析,有題目嗎?我看下
不好意思我沒有呢?就是聽課遇到的疑問而已呢
您好,如果說單獨(dú)說購進(jìn)了一個物品,取得專票 借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 此時的進(jìn)項(xiàng)稅和費(fèi)用分離,在企業(yè)所得稅是不能扣除這個進(jìn)項(xiàng)稅的。可能是這個意思。 但是增值稅本來是價外稅,也是不能再企業(yè)所得稅稅前扣除的。
好的,可能老師也不會那么細(xì),看到增值稅和企稅選就對了,謝謝老師!
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。