所得稅里可以稅前扣除。
老師,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計(jì)賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費(fèi)用嗎
老師請問下,增值稅不能抵扣要轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅呢?不是盤虧嗎?管理費(fèi)用收發(fā)差錯能否稅前扣除?
老師,請問下日常費(fèi)用支出沒有發(fā)票的,是不能在企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得額扣除是吧?
請問一般納稅人收到的成本費(fèi)用發(fā)票是普票,不能抵扣增值稅,但可以計(jì)入成本作為所得稅稅前扣除嗎
老師您好,請問一般納稅人購進(jìn)稅控盤的發(fā)票是可以全額抵扣增值稅嗎?如果全額抵扣的話,不含稅金額是不是就不能再入管理費(fèi)用了呢?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個賣手機(jī)的專賣店個體戶,銷售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷,那么這個人員的成本的個稅我是否在我個體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動機(jī)那部分的買入價乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎