您好 建筑公司,勞務(wù)派遣人員的工資由公司直接支付,勞務(wù)公司需提供發(fā)票給您單位
老師你好,我們是建筑公司,勞務(wù)派遣人員的工資由我公司直接支付,勞務(wù)公司需提供發(fā)票給我們嗎,謝謝!
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資(勞務(wù)派遣公司的員工,給我公司工作,勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資,再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。)怎么做賬?
老師,我們公司支付給勞務(wù)派遣公司員工工資,我們公司如何做憑證?謝謝
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,收到補(bǔ)助是之前購(gòu)買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個(gè)電梯投資單位,這個(gè)電梯是他個(gè)人買的,沒(méi)有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。?cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō) 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,這個(gè)怎么找???
老師你好,你說(shuō)其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開(kāi)票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒(méi)多少業(yè)務(wù),你說(shuō)我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒(méi)有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問(wèn)老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
老師你好!發(fā)票上是注明工資薪金,還是統(tǒng)稱為勞務(wù)費(fèi)?那勞務(wù)派遣人員的工資每月需要計(jì)提嗎,收到勞務(wù)發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?發(fā)放勞務(wù)人員工資時(shí)做工資表嗎?分錄又是怎樣的?謝謝!
發(fā)票上注明勞務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)您是問(wèn)您單位還是問(wèn)勞務(wù)派遣單位?
就是勞務(wù)派遣單位的發(fā)票怎么開(kāi),我單位才能記入應(yīng)付職工薪酬科目?我公司收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票,借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)工資時(shí)做工資表借應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎,老師!
開(kāi)具了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 您單位不要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目啊 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào))規(guī)定: 企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問(wèn)題企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅前扣除 1、按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,應(yīng)作為勞務(wù)費(fèi)支出; 2、直接支付給員工個(gè)人的費(fèi)用,應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出。其中屬于工資薪金支出的費(fèi)用,準(zhǔn)予計(jì)入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)。第2種情況怎么理解,直接支付勞務(wù)派遣員工的工資計(jì)入應(yīng)付職工應(yīng)酬?謝謝老師
直接支付了 對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給您單位 算您單位的應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在是對(duì)方開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票給您單位 所以不用算應(yīng)付職工薪酬 算勞務(wù)費(fèi)就好了 而且您計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 涉及到繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) 殘保金 社?;鶖?shù)
老師你好,我公司將勞務(wù)派遣員工的工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)派遣員工的社保就需要我單位繳納,是嗎?最近有個(gè)包工頭掛靠我單位,拿來(lái)工資表從我公司賬戶支付,這部分工人不屬于我公司工人,我公司也未幫他們交社保,從我公司發(fā)工資,是否會(huì)有稽查風(fēng)險(xiǎn)?發(fā)工資時(shí)分錄和我公司正式員工一樣處理嗎,計(jì)提時(shí)借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款謝謝!
要增加您單位的社保繳費(fèi)基數(shù) 社保是根據(jù)工資來(lái)核定繳納的 您做工資發(fā)放了 當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn) 要申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅 就意味都是您單位員工 有繳納社保的義務(wù) 如果工資表做工資 是這樣賬務(wù)處理
老師你好!直接支付了 對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給您單位 算您單位的應(yīng)付職工薪酬。這種情況需要計(jì)提工資嗎?計(jì)提的分錄和上方一樣嗎?謝謝!
要增加您單位的社保繳費(fèi)基數(shù) 社保是根據(jù)工資來(lái)核定繳納的。我們的社保一般都是按社保的最低基數(shù)交的,不是按工資計(jì)算的。我公司直接支付,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)派遣人員的社保要我公司繳納嗎?
是的 不開(kāi)具發(fā)票就是自己?jiǎn)挝挥?jì)提發(fā)放工資一樣的處理 是的 您發(fā)放了工資 做了工資薪金申報(bào) 這些人員有可能讓您單位繳納社保
老師你好!勞務(wù)公司購(gòu)買的安全帽,手套等分錄怎么處理?謝謝!
可以計(jì)入勞務(wù)成本-勞保費(fèi)用科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎?如果當(dāng)月沒(méi)有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,期末勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里計(jì)入哪個(gè)科目?謝謝!
是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),由勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 當(dāng)月沒(méi)有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,期末勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里計(jì)入存貨欄次
老師你好!如果當(dāng)月有收入,能否直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不通過(guò)勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)科目?勞務(wù)公司哪些可以計(jì)入勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),能否幫忙列舉一下,謝謝!
當(dāng)月有收入,能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不通過(guò)勞務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)科目 勞務(wù)費(fèi)一般是收到勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候做二級(jí)科目
老師你好!建筑公司期末確認(rèn)收入時(shí),是根據(jù)開(kāi)出的發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是按實(shí)際發(fā)生的成本全部結(jié)轉(zhuǎn)還是按比例結(jié)轉(zhuǎn),如果按比例結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的比例多少合適?分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本謝謝!
您收入是根據(jù)什么開(kāi)具的發(fā)票金額