因?yàn)槲兴思庸?,是由受托方繳納消費(fèi)稅的,委托方是代收代繳。又由于消費(fèi)稅只征收一道環(huán)節(jié),不重復(fù)征收,所以如果直接銷(xiāo)售,在加工時(shí)就繳納,銷(xiāo)售時(shí)不再繳納。 如果繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,那么再銷(xiāo)售時(shí)這個(gè)消費(fèi)品是要單獨(dú)繳納消費(fèi)稅的,等于一個(gè)東西交2次稅了,所以在加工環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅可以抵扣 成本應(yīng)為委托加工原料+加工費(fèi)等 銷(xiāo)售收入出現(xiàn)增值要交增值稅 具體來(lái)說(shuō),應(yīng)該是這樣的:委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷(xiāo)售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷(xiāo)售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 2、委托加工物資收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅不計(jì)入收回委托加工物資成本: 因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,如果把委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品按含稅價(jià)(含消費(fèi)稅)作為材料繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,待完工產(chǎn)品作為最終的消費(fèi)品銷(xiāo)售時(shí)候,還會(huì)征收一遍消費(fèi)稅。這就形成了委托加工物資這部分重復(fù)征稅。
委托加工收回的白酒用于生產(chǎn)白酒 為什么不能抵扣已繳納的消費(fèi)稅
下列準(zhǔn)予扣除外購(gòu)或委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅款的是( )o A.外購(gòu)已稅溶劑油生產(chǎn)的溶劑油 B.外購(gòu)已稅白酒生產(chǎn)的白酒 C.委托加工收回的已稅高檔手表高于受托方計(jì)稅價(jià)格岀售 D.委托加工收回的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的金銀鑲嵌首飾 答案:C 老師不是消費(fèi)稅可以抵扣的不包括高檔手表嗎?意思平價(jià)賣(mài)出就不能抵嗎?而高于受托方的話,那些什么小汽車(chē)、游艇,涂料,電池也是可以抵的?
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價(jià)為8000元,這一部分是否要算消費(fèi)稅。 回答是: 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于直接銷(xiāo)售的不需再交消費(fèi)稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品并銷(xiāo)售的,需繳納消費(fèi)稅,但可扣除委托加工已納消費(fèi)稅。 問(wèn)題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費(fèi)稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來(lái)判斷是否征稅
3.關(guān)于酒類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)稅的征收,下列說(shuō)法正確的有()。答案并解析A.啤酒、黃酒采用比例稅率B.進(jìn)口、委托加工、自產(chǎn)自用糧食白酒、薯類(lèi)白酒,從量定額計(jì)稅辦法的計(jì)稅依據(jù)分別為海關(guān)核定的進(jìn)口征稅數(shù)量、委托方收回?cái)?shù)量、移送使用數(shù)量C.生產(chǎn)銷(xiāo)售糧食白酒、薯類(lèi)白酒,從量定額計(jì)稅辦法的計(jì)稅依據(jù)為糧食白酒、薯類(lèi)白酒的實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量D.外購(gòu)或委托加工已稅酒和酒精生產(chǎn)的酒,外購(gòu)酒及酒精已納消費(fèi)稅稅款或受托方代收代繳的消費(fèi)稅稅款不予抵扣
1、糧食白酒消費(fèi)稅=(6000*20+4500*8)*20%+(8+20)*1000=592002、直接銷(xiāo)售外購(gòu)白酒,不需要繳納消費(fèi)稅3該酒廠散裝白酒單價(jià)最高為4500元每噸,所以自產(chǎn)散裝白酒用于換取玉米,要按最高銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅10*4500*20%+10*1000=190004、委托加工收回的酒精,連續(xù)生產(chǎn)白酒的,酒精已交的消費(fèi)稅不得扣除,題中沒(méi)有告訴委托加工酒精的數(shù)據(jù),所以不考慮酒精應(yīng)代扣代繳的消費(fèi)稅套裝禮盒白酒消費(fèi)稅=80000*6+6*1000=486000元。這里面的乘以1000是什么
這個(gè)季度盈利 以前年度是虧損的 那這個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候會(huì)彌補(bǔ)以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)掛靠費(fèi)進(jìn)什么科目
請(qǐng)問(wèn),發(fā)行股票取得長(zhǎng)期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務(wù)處理時(shí),借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對(duì)嗎?我剛來(lái)公司,老員工是這樣做的,還有社保的計(jì)提借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購(gòu),采購(gòu)一批空調(diào),銷(xiāo)售出去,打孔的費(fèi)用是我單位承擔(dān),需要找人打孔,找個(gè)人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個(gè)稅點(diǎn)?可以抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,怎么在公司個(gè)稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
做出租車(chē)取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們采購(gòu)是93,銷(xiāo)售81,但是成本按了72來(lái)計(jì)算,那會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果
需要做個(gè)人所得稅清算條件,