你好 對的 是這么理解的
年終結(jié)轉(zhuǎn)后“利潤分配未分配利潤”借方余額為什么反應(yīng)的是歷年累積未彌補的虧損?不應(yīng)該是本年發(fā)生的凈虧損嗎
老師,本年利潤的借方和利潤分配-未分配利潤的借方,前者是指本年虧的,后者是累計未彌補的虧損?
老師,比如去年是虧損10,今年盈利9,今年的利潤全都彌補了虧損,年底需要做借本年利潤9 貸利潤分配-未分配利潤9 對嗎 都彌補了
利潤分配未分配利潤科目的年末貸方余額反映a本年度發(fā)生的虧損B本年度實現(xiàn)的凈利潤C歷年累計的未分配利潤D歷年累計的未彌補虧損。
那2020年以前均盈利,2020當(dāng)年虧損,但累計的未分配利潤為正數(shù)。是應(yīng)該用2021年凈利彌補虧損,還是用以前年度累積的未分配利潤彌補?2021年凈利在彌補2020年當(dāng)年虧損后進(jìn)行利潤分配嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請問老師,去年公司的車買的保險,在被保險期間,把車報廢了,今年收到保險公司退回的保費差價,應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個問題想請教一下,就是我是公司的法人,然后我把個人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個人?那個電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請問個人以自有寫字樓入股公司,個人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請問我們平時一個月做賬的時候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費嗎 因為不能不能確定一個季度超不超過30萬 那么如果平時不做 一個季度到時候可以補做應(yīng)交稅費嗎 那么具體的會計分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個人手上接手過來(相當(dāng)于個人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項稅該怎么處理 需要勾選 嗎
老師剛才我問,您說本年也是累計呢,所以我去找題目又看了一次,想再確定一下
本年利潤 是本年的累計 不含以前的
哦,您意思是本年累計下來的,未分配就是歷年累計的
是的 是這么區(qū)分的
好的好的,我沒理解清楚,謝謝郭老師哈
不用客氣的 應(yīng)該的