你好是的是利潤總額,但是它需要減去累計投資者扣除費用一個月5000。

一般納稅人個人獨資企業(yè),預交個人所得稅時那個應納稅所得額是利潤表里的利潤總額嗎?如果不是,那那個利潤表里的利潤總額和所得稅有勾稽關系嘛嗎?
企業(yè)所得稅預扣預繳時的利潤總額是季度最后一個月利潤表的利潤總額嗎?
請問老師,申報季度所得稅時,稅務局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用,所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是在利潤總額的基礎上納稅調(diào)整或者是納稅條件。那這個利潤總額看的是去年一整年的嘛,這個利潤總額是看哪個數(shù)?看哪個表里的數(shù)?
老師好,請問1,利潤表里是營業(yè)利潤還是利潤總額或者是凈利潤需要與企業(yè)所得稅預繳申報表里的利潤總額一致?2,企業(yè)有外地預繳企業(yè)所得稅,填利潤表時需要填嗎?如果需要填在哪里?
預繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應該怎么改???
工會申報記錄從哪查呢
應交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關系嗎?和另外那個占49%的公司有關系嗎
兩年前出口退稅的單子,進項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應付款項的其他公司的款項轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
老師,更正申報需要在申報期內(nèi)嗎
這個勾稽關系不好做,因為它有以前年度虧損,這個可以彌補虧損。
那他跟企業(yè)所得稅不同的地方是不是就是需要每月扣除5000,這5000在賬上沒有體現(xiàn)?換個思路,企業(yè)法人工資可以做費用扣除,個人獨資企業(yè)投資人工資不能扣除,是不是意味著工資同樣是5000的情況下,那個企業(yè)所得稅和個人所得稅是一樣的
你好 是的,可以這么理解。