同學(xué)你好 銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車——是需要交增值稅 小規(guī)模納稅是依3%減按2%征收; 一般納稅人,如果購入時沒有抵過進(jìn)項(xiàng),是依3%減按2%征收;如果抵過進(jìn)項(xiàng),是按現(xiàn)行稅率13%交稅;
銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車,為什么不交銷項(xiàng)稅而且增值稅
銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項(xiàng)稅額?
銷售使用過的固定資產(chǎn)為什么不是收入,增值稅申報(bào)表,銷售額要改嗎,比如正常銷售10萬,固定資產(chǎn)出售2萬,銷售額是多少
銷售使用過的固定資產(chǎn)需要交增值稅嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)增值稅報(bào)表如何填寫?
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
老師,我是想問,為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅,而且增值稅,可以詳細(xì)說一下么
同學(xué)你好 為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅,而且增值稅——您是不是想說,不是計(jì)入銷項(xiàng)稅額,而是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅;是因?yàn)楹喴子?jì)稅直接產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,而不是銷項(xiàng)稅額;按稅率算出的,比如按13%算出的是銷項(xiàng)稅額;