同學(xué)你好 銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車——是需要交增值稅 小規(guī)模納稅是依3%減按2%征收; 一般納稅人,如果購入時沒有抵過進(jìn)項,是依3%減按2%征收;如果抵過進(jìn)項,是按現(xiàn)行稅率13%交稅;
銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車,為什么不交銷項稅而且增值稅
銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項稅額?
銷售使用過的固定資產(chǎn)為什么不是收入,增值稅申報表,銷售額要改嗎,比如正常銷售10萬,固定資產(chǎn)出售2萬,銷售額是多少
銷售使用過的固定資產(chǎn)需要交增值稅嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)增值稅報表如何填寫?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
老師,我是想問,為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅,而且增值稅,可以詳細(xì)說一下么
同學(xué)你好 為什么銷售了出去不是交應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅,而且增值稅——您是不是想說,不是計入銷項稅額,而是計入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅;是因為簡易計稅直接產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,而不是銷項稅額;按稅率算出的,比如按13%算出的是銷項稅額;