你好 可以去修改你們的所得稅申報(bào)表
老師,我想問(wèn)一下,之前的會(huì)計(jì)沒做成本,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本按三個(gè)月的費(fèi)用相加算了,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,就光是按利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本填成本了,沒有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出里面的數(shù)字,到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問(wèn)之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本,把管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,增值稅這些等等,都跟進(jìn)項(xiàng)金額加起來(lái)計(jì)算填入營(yíng)業(yè)成本了。這個(gè)怎么修正呢?一整年的企業(yè)所得稅季度申報(bào)都把這些本不應(yīng)該包括的都加起來(lái)填入了。這個(gè)怎么情況怎么處理?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司收到成本發(fā)票,計(jì)入原材料,領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入生產(chǎn)成本,后面又結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是現(xiàn)在我公司申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這種情況怎么處理???
老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,去年前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本按照工程施工的額度加上其他費(fèi)用填的,賬上沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,第三季度時(shí)換了一個(gè)會(huì)計(jì),把三個(gè)季度的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)了,第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)成本金額是這三個(gè)季度的成本總額,現(xiàn)在需要變更前兩個(gè)季度的報(bào)表嗎?應(yīng)該怎么處理?
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問(wèn)有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問(wèn)題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額7萬(wàn),我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費(fèi)用減少。重報(bào)申報(bào)報(bào)表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費(fèi)用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
對(duì)方會(huì)計(jì)讓我們給他們提供成本票,這個(gè)合理哪
沒有發(fā)票做賬可以 先不用 只要匯算清繳之前發(fā)票到就可以