你好,這個(gè)都要這么處理,和有沒有進(jìn)項(xiàng)無關(guān)。
老師 當(dāng)只有銷項(xiàng)稅額 沒有進(jìn)賬項(xiàng)稅額的時(shí)候 是否需要將先項(xiàng)轉(zhuǎn)到借方 即轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師應(yīng)交稅費(fèi)科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項(xiàng)稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項(xiàng)稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個(gè)科目下啊
老師,請(qǐng)問,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師,月底,所有的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”,銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”,最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會(huì)有余額,對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?