不合理 嚴(yán)格來說兩個都各自成立公司
我想問下我公司之前是生產(chǎn)瀝青混凝土的,銷售產(chǎn)品開的發(fā)票是瀝青,現(xiàn)在我公司接了個瀝青施工項目,公司既生產(chǎn)瀝青又包施工到位,我應(yīng)開什么發(fā)票給對方
老師,公司是生產(chǎn)銷售瀝青混凝土的,在a省注冊成立,但瀝青混凝土加工站建立在b省,這樣銷售瀝青混凝土公司開出發(fā)票,這樣合理嗎
老師,公司是即做瀝青混凝土加工銷售,又做路面工程!用自己生產(chǎn)的瀝青混凝土,自己的機械,人工,拉運,屬于大包工程鋪路。這樣應(yīng)該怎么開票,怎么做賬,成本如何核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
老師我們是一般納稅人,銷售瀝青混凝土的,現(xiàn)在我們也開瀝青發(fā)票給對方,可以嗎?因為對方的工程,我們也要幫他撒上瀝青的,就是我們在外面購回來瀝青然后再開票給他,這樣可以嗎?
老師,我們是生產(chǎn)瀝青混凝土銷售批發(fā),道路攤鋪施工的,那我們可以單單開一張稅率9個點攤鋪費發(fā)票給其他公司嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
如果這樣做了有什么風(fēng)險
你好,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
但是確實是實際的經(jīng)濟業(yè)務(wù)呀,
因為納稅有一個所屬地區(qū) 在本地銷售的是本地自己生產(chǎn)的,可以在本地開發(fā)票。 如果你們公司在其他地區(qū)有生產(chǎn),這個地區(qū)應(yīng)該辦理分支機構(gòu)在當(dāng)?shù)丶{稅。