你好!不滿一角的印花稅免征 應(yīng)納稅額不足一角的,免納印花稅。應(yīng)納稅額在一角以上的,其稅額尾數(shù)不滿五分的不計(jì),滿五分的按一角計(jì)算繳納。
老師 我想問一下,2020年1月份發(fā)工資的時(shí)候,就是做工資表的應(yīng)該是重新開始計(jì)稅了吧,不再累計(jì)去年的了。即便我1月發(fā)的是去年12月的工資,但是因?yàn)槭?月份發(fā)的,稅款所屬期就是1月份,所以做工資表的時(shí)候就是減去5000元的個(gè)稅免征額是嗎
老師,印花稅是不足1元免征的吧。我做到學(xué)堂的題目答案是說(shuō)不足1角免征。但我記得我去年申報(bào)過(guò),好像是不足一元免征。
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問題了?
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過(guò)4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說(shuō)話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
老師好,我有一個(gè)題目,我看那些公式不會(huì),我想知道這個(gè)答案,我想看數(shù)據(jù):甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明進(jìn)項(xiàng)稅額910萬(wàn)元,本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為210萬(wàn)美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采用購(gòu)進(jìn)法)當(dāng)月外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.8。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額3200萬(wàn)元,當(dāng)月出口商品FOB價(jià)折合人民幣為14200萬(wàn)元,出口商品退稅率為8%,上期內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不足抵扣形成的留抵稅額有90萬(wàn)元。(1)求企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄。(2)求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額。(3)企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)為,實(shí)退稅額為,被抵消的稅額為,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(沒有填0)
個(gè)體沒有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購(gòu)收貨,把銷售票的商品錄入采購(gòu)單,把成本價(jià)調(diào)比銷售價(jià)低,就是打白條子,最后是怎么調(diào)增,什么時(shí)候調(diào)增,
紅字發(fā)票是啥?老師?
怎么在電子稅務(wù)局添加辦稅人員
淘寶天貓申報(bào)增值稅的收入是以哪里的數(shù)據(jù)為依據(jù)報(bào)稅
打白條子,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)庫(kù)存商品,貸方寫什么
老師工商年報(bào)未申報(bào)異常的話是都得到工商所處理嗎 系統(tǒng)還可以處理嗎
淘寶天貓申報(bào)增值稅的收入是以哪里的數(shù)據(jù)為依據(jù)報(bào)稅
老師,我們是一個(gè)自來(lái)水水廠可以開水表嗎,開水表的項(xiàng)目名稱是什么呢
打白條子,沒進(jìn)項(xiàng)票,貸方怎么寫
請(qǐng)問老師建筑行業(yè)甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,這個(gè)工資應(yīng)該作為哪一方的成本扣除呢?
那為什么申報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一元一下,不征呢。
你可以再確認(rèn)一下。