你好,建造工程的款項(xiàng)應(yīng)先計(jì)入在建工程,待轉(zhuǎn)入使用的時(shí)候再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。借:在建工程360.2,貸:銀行存款360.2。
老師,我們是事業(yè)單位,我單位有一筆升級改造的工程款,合同簽訂是2845萬,現(xiàn)在付了360.2,我要怎么做賬,要怎么掛賬。做固定資產(chǎn)
老師還有個問題請教,我單位是事業(yè)單位,以前購買固定資產(chǎn)我是做兩筆分錄,第一筆,借:固定資產(chǎn),貸零余額,第二筆借:非流動資產(chǎn),貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在政府會計(jì),財(cái)務(wù)和預(yù)算會計(jì)怎么做分錄?購買資產(chǎn)支付了,但資產(chǎn)賬沒有及時(shí)入賬
老師,我們是建筑公司,有一個人掛靠我們單位做工程,現(xiàn)在回工程款了,他們要這筆工程款,我怎么把工程款合理的轉(zhuǎn)給這個個人
我單位有一個改造工程,對方單位施工時(shí),說我們改造工程有一部分做不了,額外請了一個人做,個人做的開的是普票,單位完工開的是專票,那么現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)固,我可以把單位以及個人的轉(zhuǎn)為同一個固定資產(chǎn)嗎?
我們和甲單位簽訂的合同,我們給甲單位開票(租費(fèi)和人工一起),現(xiàn)在有一部分人工由第三方代付了,但是這部分人工我們沒有報(bào)個稅,現(xiàn)在需要怎么做賬
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
掛賬的錢呢?老師
掛賬的錢等到最后工程結(jié)束了,從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
不是應(yīng)該借在建工程2845,貸應(yīng)付賬款嗎?老師
按照施工進(jìn)度確認(rèn),如果已經(jīng)建造完款項(xiàng)還沒付完,借:在建工程,貸:銀行存款、應(yīng)付賬款。