您好,消費(fèi)稅是個(gè)人,也不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
向個(gè)人銷(xiāo)售物品,和零售商品有什么區(qū)別呢,? 像那個(gè)增值稅的你也睡不得自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票:(1)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)、化妝品等消費(fèi)品的;(3)向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的; 1和3,難道那個(gè)靈獸他的顧客不會(huì)是是消費(fèi)者個(gè)人嗎?
下列情形不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 1.商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙、酒、食品 、服裝鞋帽(不含勞保專(zhuān)用部分)、化妝品等費(fèi)品 2.向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的。 請(qǐng)問(wèn)上述為何不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這樣上述銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是屬于免稅業(yè)務(wù)嗎?
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷(xiāo)售(1)銷(xiāo)售給某小型超市一批肥皂,銷(xiāo)售收入206000元。(2)將本季所購(gòu)化妝品銷(xiāo)售給消費(fèi)者,銷(xiāo)售收入41200元。(3)銷(xiāo)售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷(xiāo)貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售收入144200元。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷(xiāo)售額換算為不含稅銷(xiāo)售額,即:不含稅銷(xiāo)售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問(wèn):需要多少附加稅費(fèi)
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷(xiāo)售(1)銷(xiāo)售給某小型超市一-批肥皂,銷(xiāo)售收入206000元。(2)將本季所購(gòu)化妝品銷(xiāo)售給消費(fèi)者,銷(xiāo)售收入41200元。(3)銷(xiāo)售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷(xiāo)貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售收入144200元。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷(xiāo)售額換算為不含稅銷(xiāo)售額,即:不含稅銷(xiāo)售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問(wèn):需要多少附加稅費(fèi)
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,一般納稅人發(fā)生的下列業(yè)務(wù)中,允許開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的是()。A家電商場(chǎng)向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售電視機(jī)B百貨商店向小規(guī)模納稅人零食食品C商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售勞保鞋帽D藥品制造企業(yè)銷(xiāo)售免稅藥品
老師加收稅點(diǎn),不含稅金額開(kāi)具217621.29所有的稅一共要加收多少的稅點(diǎn)呀
問(wèn)下,我們有個(gè)異地項(xiàng)目,借用人家公司資質(zhì)投標(biāo)成功的,我們掛靠方到時(shí)開(kāi)票給被掛靠方把工程款取回來(lái),問(wèn)下被掛靠方異地個(gè)稅要不要申報(bào)
老師,我要進(jìn)電子稅務(wù)局查誰(shuí)是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?在哪里查?
老師請(qǐng)教一下,每天在一小餐館安排員工餐,在該餐館的消費(fèi),該老板無(wú)法就自身餐館提供發(fā)票給我,可以請(qǐng)老板在其他地方開(kāi)替票嗎?
你好老師,想咨詢(xún)一下,公司做房產(chǎn)代理,然后有8份發(fā)票對(duì)方開(kāi)給我司的,現(xiàn)在稽查局查到這8份發(fā)票虛開(kāi),但公司只有入帳2張,其他6份發(fā)票并沒(méi)有看到也沒(méi)有入帳,這個(gè)是要怎么回復(fù),入帳的2份發(fā)票入了費(fèi)用成本了要怎么處理
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅稅負(fù)率,分子:應(yīng)交稅+免抵退銷(xiāo)售額*退稅率,要不要再減去已退稅額?
賬面上有在建工程400多萬(wàn),但是錢(qián)是借的,還有沒(méi)付的,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)居間服務(wù)類(lèi)發(fā)票選擇什么稅目好,是咨詢(xún)費(fèi)還是其它,所得稅前是否有扣除比例限制
給專(zhuān)家報(bào)銷(xiāo)的機(jī)票,高鐵,,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,做了增值稅申報(bào),但是稅款一直沒(méi)有繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有???有一筆都好幾年了沒(méi)有繳納
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
為什么一般納稅人零售煙酒…啊這些不能開(kāi)?就是有什么原因嗎?,零售的話(huà)也可以是企業(yè)?單位?
您好,零售不開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票是因?yàn)檫M(jìn)入終端消費(fèi)環(huán)節(jié),不會(huì)在產(chǎn)生流轉(zhuǎn)。
老師,為什么只有這些進(jìn)入了終端,如果是自用小汽車(chē),自行車(chē)不也是進(jìn)入了終端嗎?或者說(shuō)他們都可以進(jìn)入二手市場(chǎng),但是同樣的,也有衣服,鞋子是二手的,那這個(gè)則么就到終端了呢?
您好,自用小汽車(chē)可以用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),產(chǎn)生其他價(jià)值。但煙酒等都是直接計(jì)入消費(fèi)終端。
老師,衣服和鞋子呢
您好,這個(gè)不好說(shuō),勞保也算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),也可以按消費(fèi)處理。具體看企業(yè)情況以及商品明細(xì)。