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A公司是一般納稅人前期無(wú)留底稅額,7月開(kāi)具2張發(fā)票,其中一張含稅價(jià)為7000的專(zhuān)票(商品名稱(chēng)為電腦),另一張是含稅價(jià)為90000的電子發(fā)票(商品名稱(chēng)是服務(wù)費(fèi));7月收到供貨方開(kāi)具的2張發(fā)票,其中一張含稅價(jià)為50000的專(zhuān)票(商品名稱(chēng)電腦),另一張含稅價(jià)為30000的電子發(fā)票(商品名稱(chēng)是服務(wù)費(fèi)),計(jì)算增值稅和附加稅,并填制申報(bào)表

2020-08-26 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 17:24

你好,應(yīng)交增值稅=7000/1.13*0.13%2B90000/1.06*0.06-50000/1.13*0.13-30000/1.06*0.06 附加稅=應(yīng)交增值稅*12%

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2020-08-26
你好,這個(gè)計(jì)算當(dāng)中。
2022-09-27
根據(jù)您的描述,我們可以按照以下步驟來(lái)計(jì)算成都樂(lè)佳美超市管理有限公司2019年12月應(yīng)納增值稅額: 1. 計(jì)算銷(xiāo)售額 銷(xiāo)售貨物的不含稅銷(xiāo)售額 = 對(duì)外開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)格合計(jì) + 普通發(fā)票不含稅金額 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 158,000 + 237,200 - (158,000 * 13% + 237,200 * 3%) = 375,852 提供管理服務(wù)的銷(xiāo)售額 = 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的不含稅金額 = 71,000 銷(xiāo)售額總計(jì) = 銷(xiāo)售貨物的不含稅銷(xiāo)售額 + 提供管理服務(wù)的銷(xiāo)售額 = 375,852 + 71,000 = 446,852 2. 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額包括:認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票的稅額 = 240,000 * 13% = 29,700 購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 50,000 * 10% = 5,000 技術(shù)維護(hù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 280 / (1+3%) * 3% = 7.80 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì) = 認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票的稅額 + 購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額 + 技術(shù)維護(hù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 29,700 + 5,000 + 7.80 = 34,707.80 3. 計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 銷(xiāo)售貨物的不含稅銷(xiāo)售額 * 13% = 375,852 * 13% = 48,860.76 提供管理服務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 提供管理服務(wù)的銷(xiāo)售額 * 6% = 71,000 * 6% = 4,260 銷(xiāo)項(xiàng)稅額總計(jì) = 銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 + 提供管理服務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 48,860.76 + 4,260 = 53,120.76 4. 計(jì)算應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 53,120.76 - 34,707.80 = 18,412.96 所以,成都樂(lè)佳美超市管理有限公司2019年12月應(yīng)納增值稅額為18,412.96元。 需要注意的是,在實(shí)際計(jì)算中還需要考慮一些特殊情況下的特殊規(guī)定,例如農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、運(yùn)輸費(fèi)用抵扣等問(wèn)題,這里只提供了基本的計(jì)算方法。
2023-11-09
你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你
2020-11-06
同學(xué)你好 只算應(yīng)交增值稅吧 我看看
2023-04-19
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