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老師,4小題 借:銀行存款 137000 合同負(fù)債 271750 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 375000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)33750 問下合同負(fù)債是怎么算的?
與丙公司簽訂銷售協(xié)議,采用預(yù)收款式同丙公司銷售 批商品,實(shí)際成本90萬元。銷售協(xié)議約定,售價(jià)120萬元,相關(guān)增植稅稅額15.6萬元,丙公司預(yù)襯60%的貨款(按含增A值稅價(jià)格計(jì)算),其等款項(xiàng)于2019年12月31日發(fā)貨時(shí)結(jié)算。 根據(jù)資料下列會(huì)計(jì)分錄正確的是() A:借:銀行存款72 貸:合同負(fù)債72 B:借:銀行存款135.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15.6 C:借:合同負(fù)債135.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額15.6 D:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 庫存商品90
老師,請(qǐng)問一下我銷售貨物開具了發(fā)票是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
借 銀行存款 貸 合同負(fù)債 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-增值稅 -銷項(xiàng)稅額。的會(huì)計(jì)處理怎么做
1月初的分錄是 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金2544 貸:合同負(fù)債2544 1月底確認(rèn)收入的是 借:合同負(fù)債(2544/12)=212 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入199.28(212-212*0.06) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12.72(212*0.06) 對(duì)嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
您好,資料1確認(rèn)了合同負(fù)債408000,2019確認(rèn)了收入和增值稅136250,所以剩下408000-136250=271750