您好 請問您公司稅負率多少
麻煩郭老師接著回答這個問題 這樣的形式可以不可以? 像這個憑證上面是補4-8月賬目上進項稅的差額和實際的差額,有一張電動車發(fā)票,勾選過了,但是那張發(fā)票沒有入賬,底下這個是9月的時候勾選了不少10月才報銷的發(fā)票,所以她9月的增值稅進項稅也比實際少 這個是未交增值稅的明細賬,我是先把差額調(diào)整到了應交增值稅-進項,和銷項底下,然后結轉(zhuǎn)到了未交增值稅,橙色框里的就是我調(diào)整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經(jīng)過調(diào)整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對不對
若已知不含稅銷售額為313萬,負稅率為2%,根據(jù)公式可以得出本月需認證的進項發(fā)票價稅合計為265萬,那請問下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預繳的增值稅為多少?
公司截止7月銷售額是8314773.6,繳納稅額110773.76,8月份開票金額2344931.72,進項稅額630343.41我想問一下需認證多少發(fā)票可以達到公司的稅負率呢,進項多可以不交增值稅嗎,麻煩詳細給回復一下
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點銷項發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進項發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進項發(fā)票金額勾選,2月份銷項發(fā)票能不能抵扣,3月份申報增值稅會不會繳納稅率,是這個意思,老師好。
本公司為一般納稅人,(1)截止3月底留抵稅額為73628.36元。(2)3月份因業(yè)務需要開具銷項發(fā)票金額為7412715.59元;產(chǎn)生銷項稅額為940286.07元。(3)收到外單位開具的進項發(fā)票金額為4697321.49,經(jīng)認證的進項稅額為607170.54。(4)直到4月1日報稅時發(fā)現(xiàn)因開具的銷項發(fā)票過多而產(chǎn)生應繳納稅額較大。根據(jù)以上信息可采用哪些方法實現(xiàn)不交稅或者少繳稅?(請詳細說明)
老師我會匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)賬上的固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負債表里的不一樣,累計折舊也不一致,這樣可有事
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報的時候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務收入,結果這次匯算清繳,我的財務報表主營業(yè)務收入跟增值稅報表的收入對不上,怎么處理
老師工商年報股權變更,公式信息是把之前的刪掉公式最新的,還是添加上,每次變更的都填寫上
如果小微企業(yè)第二季度利潤超過了300萬,但是第四季度又降下來了,還能享受小微優(yōu)惠嗎?
個體工商戶,和建筑分包,可以記成本嗎
老師,請問建設用地及綜合賠補費應該開什么類別的發(fā)票?
請問會計軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?電子憑證的報存都有那些要求,進項發(fā)票應該如何管理?
老師:我們單位買了一塊土地,累計攤銷的話是怎么算呢?是原值除以使用年限嗎?
老師,公司在銷售設備時贈送了潤滑油,潤滑油無法與設備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈品,這該怎么開具發(fā)票和稅務賬務處理
老師,憑證裝訂時,要附憑證匯總表還是科目余額表,財務報表和對賬單需要嗎
我也不知道呢
我是貿(mào)易公司一般是1對吧
那您最好參照下前面年份
我怎么查詢呢
前面年度實際繳納的增值稅/銷售額
稅負率是1.3
那您銷售額*1.3%就是今年需要實際繳納的增值稅 銷項稅額減去實際繳納的增值稅 就是需要抵扣的進項
銷售額是含稅額嗎
銷售額是不含稅額
8月開票金額是2344931.72銷售額是2075160.81*1.3就是實際繳納稅額
實際需要繳納增值稅=2075160.81*0.013=26977.09
還有暫估的成本沒有發(fā)票怎么處理呢
那沒有發(fā)票 就沒有進項稅額 暫時不需要另外處理啊
進項稅額多可以不交稅嗎
進項稅額多可以不交稅
當月銷售額200 萬不交稅稅務局會查嗎
稅負率是按年測試的 一個月不交稅么事的
就是控制在去年稅負率就可以對吧
是的 控制在去年稅負率就可以