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增值稅發(fā)票上月已經(jīng)勾選認(rèn)證簽名了,這個(gè)月在稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào),沒(méi)有讀出發(fā)票勾選數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)怎么解決呢,已經(jīng)全額交了銷項(xiàng)稅

2020-08-26 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 14:33

你好 去找你們稅務(wù)局那邊問(wèn)問(wèn) 。 之前已經(jīng)勾選了 那么你補(bǔ)報(bào)的時(shí)候應(yīng)該可以抵扣的。 沒(méi)有讀出來(lái)的話 去看看當(dāng)時(shí)確定勾選成功沒(méi)有 。 你要找稅務(wù)局核實(shí)下這個(gè)。如果有勾選成功的 多繳納了的稅費(fèi)申請(qǐng)退稅

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你好 去找你們稅務(wù)局那邊問(wèn)問(wèn) 。 之前已經(jīng)勾選了 那么你補(bǔ)報(bào)的時(shí)候應(yīng)該可以抵扣的。 沒(méi)有讀出來(lái)的話 去看看當(dāng)時(shí)確定勾選成功沒(méi)有 。 你要找稅務(wù)局核實(shí)下這個(gè)。如果有勾選成功的 多繳納了的稅費(fèi)申請(qǐng)退稅
2020-08-26
你好,你勾選提交了,然后申報(bào)的時(shí)候有這一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就可以了。
2024-09-18
這個(gè)可以去大廳修改的,把進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字修改一下
2021-08-04
有導(dǎo)入,信息采集,刷新等按鈕嗎,都點(diǎn)還是沒(méi)有,你問(wèn)下你稅局看啥情況,
2020-10-18
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開(kāi)
2023-06-22
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