你好 是的 是這么理解的
老師年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額是貸方累計(jì)數(shù),稅收金額是實(shí)際發(fā)生額嗎?如果賬載金額小余稅收金額那就要調(diào)減了嗎
一般納稅人,2019年11月工資做了更正申報(bào)減了1200元,是人工成本,更正2019年年報(bào)時(shí)是不是只要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額和稅收金額那里調(diào)減1200元?
老師,年度匯算的時(shí)候,小微企業(yè),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出:張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報(bào)了,只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)數(shù),還是填寫個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本年累計(jì)數(shù)?
調(diào)整去年工人工資,刪除了去年一個(gè)職工2萬(wàn)元的工資?,F(xiàn)在需要調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表,應(yīng)該調(diào)整職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表中帳載金額,還是實(shí)際發(fā)生額?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會(huì)不會(huì)影響下次申請(qǐng)退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營(yíng)范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對(duì)方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒超過(guò)5000,為什么有應(yīng)納稅額呀