您好,收到時,借,銀行存款,20萬元,貸,遞延收益,20萬元,每月繳納社保時,借,應(yīng)付職工薪酬,13000元,貸,銀行存款,13000元,同時,借,遞延收益,13000元,貸,其他收益,13000元。
建筑公司收到住建委返還的勞保費20萬元,存入專項賬戶,文件規(guī)定這筆返還款只能用于為職工交納社保,公司賬務(wù)上把這項收入列入遞延收益出賬,請問收到這筆20萬返還費時,分錄該怎樣出,每月交納職工社保13000元從這筆專項里扣除時,又怎樣出分錄攤銷這筆分錄
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價100萬,當(dāng)年己竣工驗收,當(dāng)年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
《財務(wù)會計2》復(fù)習(xí)題業(yè)務(wù)題H公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):8:假定18日內(nèi)收到上述貨款9.銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款800000元??铐検盏讲⒋嫒脬y行。該批材料的實際成本為590000元。10.本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。11.月末分配本月應(yīng)付職工薪酬1295000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為400000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為300000元,車間管理人員工資為200000元,銷售人員工資為200000,企業(yè)行政管理人195000元;12.按實發(fā)金額997000元委托銀行代發(fā)本月職工工資;13.發(fā)放工資時代扣個人負(fù)擔(dān)的社會保險費142450元,住房公積金155400元,個人所得稅150元;14.以銀行存款繳納職工個人所得稅150元15.公司將自己生產(chǎn)的筆記本電腦作為福利發(fā)放給職工(其中,生產(chǎn)工人100名,總部管理人員20名)每臺成本為18000元,計稅價格(售價)每件產(chǎn)品為20000元,適用的增值稅稅率為13%。請作出以上會計分錄
《財務(wù)會計2》復(fù)習(xí)題業(yè)務(wù)題H公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):8:假定18日內(nèi)收到上述貨款9.銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款800000元??铐検盏讲⒋嫒脬y行。該批材料的實際成本為590000元。10.本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。11.月末分配本月應(yīng)付職工薪酬1295000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為400000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為300000元,車間管理人員工資為200000元,銷售人員工資為200000,企業(yè)行政管理人195000元;12.按實發(fā)金額997000元委托銀行代發(fā)本月職工工資;13.發(fā)放工資時代扣個人負(fù)擔(dān)的社會保險費142450元,住房公積金155400元,個人所得稅150元;14.以銀行存款繳納職工個人所得稅150元15.公司將自己生產(chǎn)的筆記本電腦作為福利發(fā)放給職工(其中,生產(chǎn)工人100名,總部管理人員20名)每臺成本為18000元,計稅價格(售價)每件產(chǎn)品為20000元,適用的增值稅稅率為13%。請作出以上會計分錄
1.某行政單位如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制財務(wù)會計及預(yù)算會計的會計分錄。 (1)收到零余額賬戶用款額度80000元; (5)某行政單位上一會計年度發(fā)生一項業(yè)務(wù)活動費用600元,款項已通過財政授權(quán)支付方式支付,入賬時金額誤為610元,發(fā)生記賬差錯10元。本年度發(fā)現(xiàn)這一會計差錯,予以更正。該項資金屬于以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。 2.某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)提供專業(yè)服務(wù)應(yīng)收款項15500元,該款項經(jīng)批準(zhǔn)不需上繳財政。 (2)通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資445200元和績效工資123000元,兩項合計568200元。 (3)向銀行借入一筆款項760000元,借款期限5年,每年計提借款利息42 200元,分期付息,到期償還本金,該筆借款用于工程建設(shè),工程期限為6年。 (4)按照財政部門和主管部門通過財政授權(quán)支付方式購買一批庫存物品3000元,庫存物品已驗收入庫。 (5)按照規(guī)定向其他單位調(diào)出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金15000元,相應(yīng)調(diào)減財政應(yīng)返還額度。 (6)某事業(yè)單位按照規(guī)定使用專用基金購買一項固定資產(chǎn),款項合計9600元通過銀行存款賬戶支付。 要求:編制財務(wù)會計及預(yù)算會計的會計分錄。
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風(fēng)險嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報報稅是不是里面都是零不用填?
考試時候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財務(wù)人員有什么風(fēng)險?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
需要先計提社保嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
您好,是的,需要先計提的。