你好,根據(jù)你所說的,成本票343萬元,肯定不僅僅是這80萬項目的成本,還有其他項目的成本。建議你80萬收入結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本,還有一部分成本先掛在賬上,等相應(yīng)成本完工了再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。
老師成本代開普票網(wǎng)銀走賬343萬,收入才80萬,這成本高這么多怎么做賬呢?
我們小規(guī)模建筑業(yè),成本票很少,有許多餐飲,煙酒類普票,怎樣入賬會合理一些,對外賬目,需要報稅,這個季度開票較多,60多萬,我現(xiàn)在帶工資這個季度才有30多萬的成本,怎樣才能平賬呢,老板還讓做虧損呢!
之前代賬會計在做,突然這個月有了80萬的收入,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,請問上月我有一筆成本1萬塊錢已經(jīng)做了成本了,,做的:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀存,現(xiàn)在收入這張票了,該怎么入賬呢
老師,賬上實收資本有二百萬,銀行190多萬。是實際銀行里沒有錢,很久以前這個錢取出來了,當(dāng)時都沒走賬,我現(xiàn)在想一下子把實收資本直接做成0,銀行也做成0,怎么做呢?
如何以財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個公司同時發(fā)工資,只能在一個公司抵5000,這個公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€項目租賃費,當(dāng)時的會計分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風(fēng)險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤為負(fù)數(shù),實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運輸公司,車我們公司在用自己請的司機出的過路費和油費,,掛靠的運輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理