你好,這個(gè)按照您實(shí)際情況,這個(gè)沒有強(qiáng)制規(guī)定
老師,請問直接付款給服務(wù)方算"費(fèi)用報(bào)銷"嗎?還是只有員工先墊付,再拿單據(jù)來報(bào)銷才叫"費(fèi)用報(bào)銷"呢?
請問老師,費(fèi)用報(bào)銷單,是只有公司內(nèi)部人員報(bào)銷才可以用嗎?如果是支付給外單位的設(shè)備款,可不可以直接填寫報(bào)銷單?還是說填付款申請單
老師,請問下業(yè)務(wù)員采購材料,直接私人墊付貨款打給對方業(yè)務(wù)員(也就是私卡).這樣處理有何風(fēng)險(xiǎn)?如何應(yīng)對呢?因?yàn)楣具@邊不見發(fā)票不付款,對方是必須先收到貨款才發(fā)貨,業(yè)務(wù)員只能先自己墊付,然后拿票報(bào)銷了
我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資,去外面差旅費(fèi),汽車郵費(fèi),住宿費(fèi)拿一些票回來再報(bào)銷,比如業(yè)務(wù)員叫王新,但是業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單子上是什么快捷酒店呀,因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù),所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),貸方 銀行存款,還是借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
員工自己付個(gè)人安裝費(fèi),只取得了收據(jù),后期員工拿收據(jù)來報(bào)銷,沒有發(fā)票。請問需要給安裝工人申報(bào)個(gè)稅嗎?因?yàn)檫@個(gè)是員工自己先墊付的,后期公司再給員工報(bào)銷?還是只有公司直接付個(gè)人的時(shí)候才需要給個(gè)人申報(bào)個(gè)稅
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
企業(yè)可以直接付款給合同的另一方 員工代付的款項(xiàng)也可以用發(fā)票來企業(yè)報(bào)銷,