同學(xué)你好,正常編工資表,如果項(xiàng)目部沒(méi)有申報(bào),你們需要申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是替項(xiàng)目部攪拌運(yùn)輸混凝土的公司,工人工資是做表報(bào)給項(xiàng)目部發(fā)放,這個(gè)工資薪金賬我們?cè)趺醋觯瑐€(gè)稅需要申報(bào)嗎
我司工程項(xiàng)目是總包的分包,混凝土施工是我司再分包給泥水班組的班頭,他們的工人工資從我司對(duì)公賬戶(hù)發(fā)放至工人本人,請(qǐng)問(wèn),我們要代扣繳個(gè)稅及購(gòu)買(mǎi)社保嗎?
你好老師 我們是建筑公司 一個(gè)項(xiàng)目我們把一部分項(xiàng)目分包給了個(gè)人 分包方雇傭的工人由建筑公司用工資專(zhuān)戶(hù)發(fā),那建筑公司需要給工人申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,您好,我們公司不是給人掛靠做工程項(xiàng)目嗎?然后,包工包料,這個(gè)人工工資,要申報(bào)工資薪金嗎?
老師您好。我們公司在異地有項(xiàng)目,項(xiàng)目部的人在公司所在地且工資是從公司所在地發(fā),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目地工資薪金所得個(gè)稅可以零申報(bào)嗎
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠(chǎng)家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠(chǎng)家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
如果項(xiàng)目部申報(bào),我們會(huì)計(jì)會(huì)錄怎么做(計(jì)提到發(fā)放);如果我們申報(bào)會(huì)計(jì)會(huì)錄又怎么做(計(jì)提到發(fā)放
同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
如果是項(xiàng)目部給你們付,你直接做個(gè)往來(lái),借其他就收款工資 貸銀行存款 收到工資款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就可以了。