您好,不是單位職工的,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目過(guò)渡直接記成本費(fèi)用貸銀行存款,
老師好!報(bào)銷(xiāo)探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 還是不通過(guò)管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師您好,公司里發(fā)放的勞務(wù)報(bào)酬(不是職工的)是直接計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),還是通過(guò)職工薪酬過(guò)度
老師,打給第三方的勞務(wù)派遣費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi),這個(gè)需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎?還是直接,借管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi),貸銀行存款?
老師您好,退休人員住房補(bǔ)貼 , 直接記管理費(fèi)還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下,在計(jì)入管理費(fèi)用,謝謝!
老師,勞保用品要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目嗎?還是直接進(jìn)管理費(fèi)用/制造費(fèi)用——?jiǎng)诒S闷?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)