你好,是的,分錄是正確的
工業(yè)企業(yè)采購原材料,運(yùn)費(fèi)500取得的是普票未支付給運(yùn)輸公司 記入原材料成本分錄: 借原材料10萬+500運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)1.3萬 貸應(yīng)付賬款11.3萬 應(yīng)付賬款500元 對嗎?
材料入庫有運(yùn)費(fèi)分錄是不是這樣做? 借:原材料1萬+100運(yùn)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1300+13 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司1.3萬 貸應(yīng)付賬款B公司113 對嗎
老師,對方要作廢運(yùn)費(fèi)發(fā)票,運(yùn)費(fèi)發(fā)票我也進(jìn)到原材料成本里了,現(xiàn)在如何往回沖?當(dāng)初運(yùn)費(fèi)分錄是: 借:原材料-10萬,借: 進(jìn)項(xiàng)稅0.9萬 貸: 應(yīng)付賬款10.9萬。我除了要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.9萬,原材料消耗這里應(yīng)該如何調(diào)整成本?
一般納稅人建筑公司,采購施工材料,要預(yù)先付材料款,未收到發(fā)票,會計(jì)分錄 借:合同負(fù)債10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬 貸:合同負(fù)債10萬 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85 還是這樣如下出分錄 借:預(yù)付賬款10萬 貸:銀行存款10萬 收到專票 借:原材料8.85萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.15萬 貸:預(yù)付賬款10萬 領(lǐng)取材料 借:合同履約成本8.85萬 貸:原材料8.85
資料:華廈建筑公司2018年10月份的材料采購業(yè)務(wù)如下。6日,應(yīng)付市運(yùn)輸公司承擔(dān)上述鋼材運(yùn)輸費(fèi)10000元,運(yùn)達(dá)工地倉庫裝卸費(fèi)600元。12日,王一報(bào)銷差旅費(fèi)1850元,余款退回,結(jié)清原借款,原借款200015日,材料供應(yīng)處購買辦公用品支付現(xiàn)金756元。16日,本月應(yīng)付材料采購人員工資6800元.編輯會計(jì)分錄
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報(bào),個體需要報(bào)個稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?