你好 你們之間有租金的話 就按 增值稅按1%繳納 附加稅按增值稅的12% 印花稅按千分之一 個稅按20%繳納 。 需要的 你們到時代扣代繳個稅 。按租期里面就要報的 不是等著年報
如果個人租車給公司用。開具發(fā)票的稅率是多少,除了開發(fā)票,在年底個稅清繳時候需要交20%的租賃所得的個稅嗎?
老師好,我們公司找了一個自然人給我們公司去稅務(wù)局代開了50萬的勞務(wù)費,到明年個人所得稅匯算清繳的時候他需要申報清繳嗎?要的話還需要再交個人所得稅嗎?這次開發(fā)票的時候自動交了個人所得稅。如果需要申報但他不申報的話會出現(xiàn)什么問題?
公司租員工車,員工開票,開票時要交多少稅?之后個人所得稅要交嗎?要交的話需要報嗎?還是年底匯算清繳會自動合計?
請問老師,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)自然人7萬,自然人去開普票,要怎么交稅呢?不是內(nèi)部員工,個人開普票,現(xiàn)在政策是1%的稅率,不到10萬是免稅的吧?個稅是按綜合所得合并申報,匯算清繳時多退少補嗎?
你好老師,員工在我公司發(fā)工資,但是他個人經(jīng)營所得在稅務(wù)局代開發(fā)票有好幾十萬,那這個員工年底匯算清繳要交稅嗎
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費稅啥的么
老師好,請問:考試的時候,電腦上怎么怎么打出來[中括號]、{大括號} 。。而且如果涉及到大括號這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號里是應(yīng)計折舊額)[中括號里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價值]{大括號里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的工程服務(wù)費發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報銷用 車站報解 是什么意思
我開出去的免稅機耕費發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的機耕費,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒有報過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時間茭白上市,我有叫很多臨時工,這些人發(fā)工資是按小時計算的,這種到時候怎么做賬啊